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2019快三平台2016年部门预算编制的说明
发布时间: 2016-03-22 【字体: 来源:市商务局 打印本页 关闭窗口

一、基本情况及主要工作

(一)基本职能
  2019快三平台是贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针政策,承担全市服务业发展的组织实施和协调职责,推进流通产业结构调整、流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等工作。2015年是实施“十二五”规划的收官之年,是改革发展任务艰巨繁重的一年。全市商务工作总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,坚持科学发展、加快发展工作指导思想,坚持稳中求进工作总基调,坚持商务“改革与开放同步、发展与法治并举”的工作思路,深入实施新兴先导型服务业引领、电子商务和现代物流发展、商贸流通和开放型经济提升“四大工程”,保持商务工作平稳健康运行,为全面深化改革和保持经济持续健康发展提供有力支撑。

(二)机构设置

2019快三平台机关设办公室(人事科)、综合和规划财务科(行政审批科)、服务业发展协调科、物流发展协调科、市场体系建设科、流通行业监管科、对外贸易科、外资外经科等8个内设机构。

(三)2016年重点工作
  1. 统筹现代服务业发展。一是做好牵头统筹工作,集中力量推进电子商务和现代物流业、现代金融业、现代旅游和会展业、科技服务业、养老健康服务业五大新兴先导型服务业发展。二是着力培育服务业主体功能区。借助成渝高铁开通的有利时机,加快谢家河省级现代服务业集聚区建设,着力培育高铁片区服务业功能区建设,打造现代服务业集聚发展的样板和典范。三是围绕电子商务、现代物流和会展等重点服务业领域,充实完善服务业项目库,开展服务业招商推介活动,确保一批带动能力强的重大项目落地。
  2.
加快发展电子商务。一是建设大数据信息资源中心和打造内江企业网络营销中心两大中心。二是建设加快建设川南电商中心、内江电商基地、传化内江电商产业园三个电子商务三个核心区。三是打造七个交易平台。四是培育一批重点企业,力争年内培育省级重点电子商务企业3-5户。五是实施人才培训工程。六是建设发展支撑体系。七是实施电子商务进农村全覆盖工程。

3. 推动商贸流通提档升级。一是制定“互联网+流通”发展工作方案,推动传统商贸加快转型。二是加快大商兆信城市综合体、卓尔购物中心改扩建、莱克汽车产业园、资中东林坝综合体、威远雄飞国际新城等重大商贸项目建设,夯实商贸基础设施。三是改造大千美食街、江华街、六段锦等特色商业街,提升商业街区的人气和商气。四是组织参与促销活动,重点办好特色促消费活动,激活市场消费。组织企业参加“川货全国行”和“万企出国门”活动。

4. 提升对外开放水平。一是打造合作平台。组织企业参加西博会、广交会、渝洽会等各类经贸活动。二是拓展外部需求。坚持分类指导、抓大扶小,培育出口新生力量。三是夯实服务平台。加快内江海关建设,争取早日开关,为外向型经济发展提供服务平台支持。四是扩大外经规模。强化政策保障,积极为企业做好信息咨询服务,帮助指导有实力的企业申办外经权,鼓励有实力的企业 “走出去”。

5. 加强干部队伍建设。一是实施“人才强商”工程,多形式、多渠道开展商务人才培训,形成多层次的人才支撑体系。二是实施“依法治商”工程,全面推进政务公开,严格按照行政权力清单依法行政,为商务事业持续健康发展提供坚强有力的法制保障。三是实施“政风行风建设”工程,强化党员干部守纪律、讲规矩的意识,加大明察暗访督查力度,树立风清气正、为民务实清廉的商务干部队伍良好形象。

  二、部门概况及固定资产情况
  2019快三平台下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

2016年2019快三平台固定资产总额为138.72万元。
  三、收支预算总体情况
  2019快三平台2016年收入预算总额为2609.25万元,其中:当年财政拨款收入2609.25万元。相应安排支出预算2609.25万元,其中:人员支出248.05万元,日常公用支出75.43万元,对个人和家庭的补助支出26.94万元,项目支出2258.83万元。

四、财政拨款支出预算安排情况
  2019快三平台部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。其中:
  基本支出,是用于保障2019快三平台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障2019快三平台机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  2019快三平台2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务支出2559.18万元。主要用于:局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业支出0.74万元。主要用于:局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
  (三)医疗卫生支出22.46万元。主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (四)住房保障支出26.87万元。主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
 
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2016年“三公”经费财政拨款预算数50万元,其中:公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费30万元。
  (一)公务接待费较2015年预算持平。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。
  2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车运行维护费较2015年预算持平。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制用车范围及数量。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车3辆,商务车1辆。
  2016年安排公务用车运行维护费30万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位工作调研、执行公务及监督检查等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况
  2019快三平台2016年履行一般行政管理职能、维持局机关日常运转而开支的机关运行经费,合计270.39万元。

    附件:2016年部门预算相关表格附件:

 

 

 
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